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科力爾上半年營收增長70.75%,開啟新的篇章
2021年上半年,隨著全球疫苗接種速度加快和疫情形勢好轉,世界經濟逐步復蘇,但呈現出顯著的分化和不均衡態勢,中美等少數主要經濟體引領世界經濟復蘇,不少新興市場和發展中經濟體仍然受困于新冠疫情,經濟復蘇緩慢。為刺激經濟發展以抵御疫情的影響,以美國為首的發達國家實施了寬松的貨幣政策,使全球通脹形勢嚴峻,大宗商品價格持續上漲,疲軟的美元走勢也導致人民幣升值幅度較大。2021年是“十四五規劃”開局之年,中國加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,統籌疫情防控和經濟社會發展的成果得到了持續拓展和鞏固,上半年國內生產總值同比增長12.7%,其中二季度同比增長7.9%,環比增長1.3%,兩年平均增長5.5%,經濟運行持續穩定恢復,穩中加固、穩中向好。
2021年上半年,公司加快推行集團化發展和“人才發展戰略”,堅持穩健科學發展的經營理念,緊緊圍繞年度經營目標,著力推動高質量發展。公司以技術創新和產品研發為導向,加大研發投入,提升公司核心競爭力,進一步優化產品結構,加大市場開拓力度,推行差異化競爭策略。報告期內,公司生產經營穩步增長,企業管理持續加強,財務狀況保持穩健,可持續發展能力得以鞏固和增強。公司實現營業收入65,939.01萬元,較上年同期增長70.75%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,381.91萬元,較上年同期增長1.20%(若扣除計提的專項獎金和股權激勵成本531.25萬元,實際增長13.47%),截至2021年6月30日,公司總資產110,589.60萬元,比年初增長17.70%,歸屬于上市公司股東的所有者權益69,822.39萬元,公司財務狀況良好。報告期內營業收入和凈利潤未能實現同比例增長,主要是受大宗金屬材料價格上漲和人民幣升值的影響,銷售價格調整有一定的延后性,公司的毛利率出現一定程度的下滑;另外公司加大研發和管理投入,研發費用相對上年同期增長940.49萬元,增長57.65%,管理費用增長1,259.74萬元,增長97.04%。
1、多措并舉,化解原材料大幅上漲和人民幣升值的巨大壓力。
2021年上半年,人民幣對美元平均匯率約為6.46,同比2020年上半年的匯率升值約8.89%;國內銅現貨平均價為66636元/噸,同比上漲49.2%;鋁現貨平均價為17421元/噸,同比上漲31.6%;鋅現貨平均價為21843元/噸,同比上漲29.1%;鐵礦砂進口均價1075.8元/噸,同比上漲67.3%,塑膠材料、包裝材料等也漲幅巨大。人民幣升值和大宗原材料價格大幅上漲給公司帶來了很大的經營壓力,公司通過提高產品銷售價格、優化設計降低成本、遠期合約鎖匯鎖銅、提高生產效率和管理水平等多種方式,切實化解了人民幣升值和原材料價格上漲的壓力。目前公司已經渡過了毛利率的最低谷期,下半年公司的毛利率將明顯回升,公司業績有望持續增長。
2、加大研發投入,新的應用領域和重要客戶陸續突破,再添發展后勁。
公司持續加大人才和研發投入,研發費用相對上年同期增長940.49萬元,增長57.65%,管理費用增長1,259.74萬元,增長97.04%。加快了新一代高性能V6伺服系統在新的應用領域的推廣,與高端客戶加強合作,成效顯著,成為了蘋果手機生產與檢測設備的供應商,步進電機與??低?、宇視科技達成批量合作等,持續在智能家居、醫療器械、3D打印、智能安防、機器人、電子制造設備、鋰電池制造設備、數控機床、紡織機械、工業自動化設備等細分市場不斷拓展,隨著合作的進一步深入,將為公司帶來了巨大的發展空間。
3、加大投資,各事業部生產能力大幅提升。
今年以來,公司各類產品的訂單量大幅上升,特別是春節后大量訂單堆積,交貨期不得不大幅延后。為滿足市場需求推動公司快速發展,公司加緊擴大投資,在永州、東莞、深圳三地陸續新設生產基地,大幅度提升公司各類產品的生產能力,罩極電機事業部、串激電機事業部、運動控制事業部、工業控制事業部、智能控制事業部、泵類事業部等六大事業部齊頭并進,各產品的產能同比增加50%左右,公司生產規模和交貨保證能力大幅提升。
4、克服疫情影響,全力拓展市場,產銷量創歷史新高。
隨著疫苗接種加快,雖然新冠疫情逐步得到控制,但后疫情時期仍有不利影響,公司積極拓展國內外市場,加強與核心客戶的深度合作,優化客戶結構,盡力擴大市場份額。在保持外銷基本穩定的情況下,國內市場持續大幅增長,報告期內,公司實現銷售收入65,939.01萬元,同比增長70.75%,產銷量再創歷史新高。
5、借力資本市場助推公司高質量發展。
2021年上半年公司推出了股權激勵和員工持股計劃,雖然產生了一定的激勵成本將對公司相關各期經營業績有所影響,但極大地提升了員工的凝聚力、團隊的穩定性,并有效激發管理團隊的積極性,從而提高公司的經營效率,提升公司的內在價值。公司非公開發行股票于7月圓滿完成,實際發行26,041,666股,募集資金總額499,999,987.20元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額488,296,174.56元,公司將加快“智能電機與驅控系統建設項目”的建設進度,抓住行業發展機遇,加速新產品落地,滿足下游客戶日益增長的市場需求,進一步擴大市場份額,實現公司高質量發展。
以上內容摘自公司已披露的半年報。